10月22日-25日,国资委监事会21办检查组王敏主任一行5人到公司开展专项检查工作。
公司常务副总经理夏林泉向检查组汇报了公司的总体情况,详细介绍了公司在在建项目、核心能力建设、组织体系,体制机制改革等方面所取得的成绩。法律审计监察部、财务部、设备采购与成套中心分别就各自在内控方面的相关工作情况和成果向检查组做了汇报。
检查组重点抽查了2011年1月1日至2012年9月30日期间公司在资金管理、招投标、采购业务等方面内部控制制度的执行情况。此外,检查组还通过调阅资料、访谈、问卷调查等多种形式,对公司内控体系的执行情况进行了深入调研和评估。
经过4天的深入检查,检查组认为:我司在内控体系建设方面起点高、起步早,信息化建设与内控体系结合良好,运作效果明显,效率较高,执行情况良好,在央企中处于前列。检查组同时对公司内控制度体系建设的进一步完善提出了指导意见。